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手机赌博官网_中国体彩网手机版app:手机赌博官网_中国体彩网手机版app:2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

时间: 2019-04-04 11:17 来源: 访问量:
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(2019 年 3 月 16 日在手机赌博官网_中国体彩网手机版app:第六届

人民代表大会第 五 次会议上)

手机赌博官网_中国体彩网手机版app:财政局  卢斌

各位代表:

受市人民政府委托,我向大会报告2018年全市财政预算执行情况和 2019 年全市财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018年全市财政预算执行情况

2018年, 面对 减税降费力度加大和支出刚性持续攀升的双重压力 , 在市委市政府的坚强领导下, 财政部门按照市委、市政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,着力打好三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作 。 加速“新兴新型、开明开放、创新创业、宜人宜居、安全安康”五个高安建设,全力打造“十全十美、品牌高安”,经济社会持续健康发展。

(一)全市一般公共预算执行情况

1 .财政收入完成情况

2018年,全市财政总收入完成 46.2 亿元,完成预算 45 亿元的 102.7 %, 比上年 增长 15.1 %。其中,税收收入完成 41.1 亿元,比上年增加 5.68 亿元, 比上年 增长 16 %,税收收入占财政总收入比重达 88.9 %。一般公共预算收入 28.44 亿元, 完成年初预算的 101.9 %。

分部门 完成情况: 税务部门 完成财政收入 41.9 亿元,完成预算 41.2 亿元的 101.8 %,比上年增长 16.1 %;财政局完成       4.4 亿元,完成预算 4 亿元的 110 %,比上年 增长5.8 %;财政专员办退税 1568.4 万元,完成预算 2000 万元的 78.4 %,比上年 下降7.6 %。

2 .一般公共预算支出执行情况

2018年,全市一般公共预算支出 58.4 亿元,完成调整预算(含上年结余、上级追加及转移支付、本级调整预算及追加、上解上级支出、安排预算稳定调节基金、地方政府债券还本,下同 )59.2 亿元的 98.6 %;比上年增长 5.2 %。各支出项目具体情况是:

一般公共服务支出 4.44 亿元,完成调整预算的 99 %;国防支出 0.03亿 元,完成调整预算的 100 %;公共安全支出 2.78 亿元,完成调整预算的 100 %;教育支出 13.53 亿元,完成调整预算的 99.6 %;科学技术支出 1.78 亿元,完成调整预算的 100 %;文 化旅游 体育与传媒支出 0.4亿 元,完成调整预算的       100 %;社会保障和就业支出 8.27 亿元,完成调整预算的       98.6 %; 卫生健康 支出 7.03 亿元,完成调整预算的 97.9 %;节能环保支出 2.71 亿元,完成调整预算的  100 %;城乡社区支出 4.51 亿元,完成调整预算的 99.8 %;农林水支出 8.85 亿元,完成调整预算的 96.9 %;交通运输支出 0.67亿 元,完成调整预算的 100 %;资源勘探信息等支出 0.12亿 元,完成调整预算的 98 %;商业服务业支出 0.2亿 元,完成调整预 算100 %;金融支出 49 万元,完成调整预算的 100 %; 自然资源海洋 气象等支出 0.29 亿元,完成调整预算的 99.3 %;住房保障支出 1.61 亿元,完成调整预算的 100 %;粮油物资储备支出 0.24亿 元,完成调整预算的 100 %; 灾害防治及应急管理支出0.18亿元 , 完成调整预算数的 100%; 其他支出 0.17亿 元,完成调整预算的 48.1 %;债务付息支出 0.61亿 元,完成调整预算的100% 。债务发行费用支出67万元,完成调整预算的 100% 。

3 、财政收支平衡情况 (初步数)

2018年,全市一般公共预算收入 28.44 亿元,上级税收返还收入 3.16 亿元,上级专项追加 10.4 亿元,上级各项转移支付及其他结算补助 14 亿元,地方政府债券转贷收入 2.47       亿元,上年滚存结余 3.14 亿元, 调入资金0.6亿元 , 调入预算稳定调节基金 0.64 亿元,全市收入总额 62.85 亿元。全市一般公共预算支出 58.42 亿元,地方政府债券还本 1.1 亿元,各项上解支出 1.95 亿元,安排预算稳定调节基金 0.53 亿元,全市支出总额 62 亿元。收支两抵,年终滚存结余 0.85 亿元,比上年 3.14 亿元下降 72.9 %,其中结转下年支出 0.85 亿元,实现了全年一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算收支执行情况

2018年,全市政府性基金预算收入 66.14 亿元,完成预算的 252.8 %,比上年增长 101 %。其中:国有土地收益基金收入 1.53 亿元, 体育彩票公益金收入 0.06亿 元,福利彩票公益金收入 0.08亿 元,农业土地开发基金收入 0.07亿 元,国有土地使用权出让收入 64.32 亿元 ,城市基础设施配套费收入0.08亿元 。

2018年,全市政府性基金预算支出 73.31 亿元,完成调整预算(含年初预算、上级追加、上年结余结转、上解支出,下同) 73.81 亿元的 99.3 %,比上年增长 122.8 %。其中:社会保障和就业支出 0.19亿 元,城乡社区支出 72.35 亿元,农林水支出 70 万元,其他政府性基金支出 0.14亿 元,债务付息支出 0.6亿 元,债务发行费用支出 0.02亿 元。

2018年,全市政府性基金预算收支平衡情况是:各项基金收入 66.14 亿元,上级补助收入 0.28 亿元,地方政府专项债券转贷收入 17.97 亿元,上年滚存结余 2.16 亿元;基金支出 73.31 亿元,上解支出 0.05 亿元,调出资金 0.6 亿元,地方政府专项债务还本 12.09 亿元,收支两抵年终滚存结余 0.5 亿元。

(三)国有资本经营收支执行情况

2018年,全市国有资本经营收入 1000 万元,完成预算       1000 万元的 100 %,比上年完成数增长 117.4 %。

2018年,全市国有资本经营支出 200 万元,完成预算 1000 万元的 20 %,比上年支出数 下降50 %。

2018年,全市国有资本经营收入 1000 万元, 加上上年结余76万元, 支出 200 万元,收支两抵,年底滚存结余 876 万元。

(四)社会保险基金收支执行情况

2018年,全市社会保险基金收入 23.69 亿元,完成预算的 132.94 %。其中:企业职工养老保险基金收入 5.84 亿元,城乡居民基本养老保险基金收入 2.35 亿元,机关事业单位养老保险基金收入 7.22 亿元,城镇职工基本医疗保险基金收入 1.79       亿元,居民基本医疗保险基金收入 5.31 亿元,工伤保险基金收入 0.92 亿元,失业保险基金收入 0.15 亿元,生育保险基金收入 0.11 亿元。

2018年,全市社保基金支出 22.33 亿元,完成预算的       130.97 %。其中:企业职工养老保险基金支出 6.72 亿元,城乡居民基本养老保险基金支出 1.31 亿元,机关事业单位基本养老保险基金支出 6.99 亿元,城镇职工基本医疗保险基金支出       1.22 亿元,居民基本医疗保险基金支出 5.12 亿元,工伤保险基金支出 0.81 亿元,失业保险基金支出 0.12 亿元,生育保险基金支出 0.04 亿元。

2018年,全市社保基金收入 23.69 亿元,上年滚存结余       13.17 亿元,全年支出 22.33 亿元,收支相抵,年终滚存结余       14.53 亿元。

(五)2018年全市财政主要工作情况

2018年,在市委市政府的坚强领导下,在市人大、政协的监督指导下,全市财政工作紧紧围绕 “ 稳增长、调结构、促改革、惠民生、优生态、防风险 ” 总基调,各项支出得到了较好地保障,财政收入实现了质量优、数量实、增长稳,有力促进了全市经济社会平稳较快发展。

1.财政收入“量质齐升”。 2018 年,全市财政总收入增收 6.06 亿元,增长 15.1 % ,税收收入占财政总收入比重88.9%,较上年提升 0.7 个百分点。一般公共预算收入完成 28.44 亿元,地方税收占一般公共预算收入比重 82% ,较上年提升 1 个百分点。

—— 尽力抓好综合治税。通过综合治税信息共享平台接收整合、分析比对税源信息,及时掌握税源状况和征收重点,形成了“政府主导、税务主管、部门配合、信息共享、源泉管控、过错追究”的综合治税机制。2018 年收集涉税信息达 112 万余条,追缴和查补税收 5781 余万元。同时,还出台了《手机赌博官网_中国体彩网手机版app:综合治税工作考核暂行办法》。

—— 全力落实降本增效。不折不扣落实国家降费减负政策,已明确取消的涉企行政事业性收费项目一律取消,降低企业成本,简化办事程序,推行“一次办好”便民行动,提高服务水平和工作效率,优化发展环境。全市在“降成本、优环境”专项行动已累计为企业减负 7.28 亿元。

—— 努力转变发展思路。严格实施新一轮乡镇财政管理体制,对乡镇实施差异化考核,引导乡镇根据各自优势进行差异化发展,提高增长发展质量。2018年市财政专门安排 446 万元对经济发展质量好的乡镇进行奖励。

—— 竭力 帮助企业解困。发挥财政职能, 竭力 帮助企业排忧解难;积极运用“财园信贷通” 发放贷款11.06 亿元,惠及企业 236 户; “惠农信贷 通” 发放贷款 10.55亿 元, 惠 及农业经营主体 1057户,有力地降低企业融资成本,激发了企业发展动力。

2.民生保障“精准有力”。坚持保基本、兜底线,全力支持推进重点民生项目实施,进一步提升人民群众的“获得感”和“幸福感”,全年一般公共预算支出民生领域的支出达到 50.7 亿元,占一般公共预算支出的比重 86.8% 。

—— 优先保障教育支出。2018年,全市教育支出达 13.5 亿元,主要用于 足额保障教育刚性支出,促进教育均衡发展,健全学生资助制度,保障经济困难家庭、进城务工人员子女平等接受义务教育。安排943万元发放家庭经济困难寄宿生生活费,拨付高中助学金 642 万元,惠及学生 6382 人次 ; 投入 110 万元对学前教育阶段贫困学生进行政府资助,安排 250 万元资助高考贫困生;投入 6100 万元在城区新建了两所公办幼儿园;投入 1.5 亿元异地搬迁第三小学,新建第九小学;安排 7000 万元债券资金用于城区学校建设。

—— 健全社会保障体系。农村最低生活保障标准提高到每人每月350元,人均补差水平提高到每人每月 255 元;城镇最低生活保障标准提高到每人每月 600 元,人均补差水平提高到每人每月 380 元;农村分散特困人员保障标准提高到每人每月 350 元;集中供养提高到每人每月 455 元;城镇特困人员供养标准提高到每人每月 755 元。 2018 年共发放各类民生救助资金 1.74 亿元,其中农村低保金 7494 万元;城镇低保金 4288 万元;城乡特困供养金 1973 万元;临时救助资金 534 万元;城乡医疗救助金 2270 万元;残疾人两项补贴 804 万元,有效的保障了困难群众的基本生活。

—— 抓好精准脱贫工作。2018年, 安排300万元扶贫小额担保贷款贴息,助力贫困家庭 “ 造血 ” ;安排 99.2 万元继续支持农村危房改造;安排 1300 万元集中支持建档贫困户健康扶贫;安排 50 万元贫困村庄整治;安排 171 万元代缴重大疾病商业补充保险 ; 为全市18837名农村建档立卡贫困人员缴纳医保及医疗补充保险 655.36 万元,建档立卡贫困人口住院自付费比例为 5-6% 。开通了市乡公立医院贫困患者就诊“绿色通道”,落实了“先诊疗、后付费”;建立了基本医保、大病保险、民政救助、兜底保障“一站式”结算和限时办结机制。

—— 大力支持 殡葬改革。全年安排2.1亿元殡葬改革专项资金。其中,投入 504 万元用于市殡葬管理所公墓和停车场征地、购买设备、配套服务设施建设,完善市级殡葬服务体系;投入 14900 万元用于奖补积极参与殡葬改革、主动上交棺木的居民;投入 3550 万元用于乡镇级、村级公墓(骨灰堂)建设;投入 300 万元用于全市免费提供基本殡葬服务;投入 1754 万元用于“三沿六区”乱埋乱葬专项整治。

3.财政监督“安全有效”。坚持以党的十九大精神为统领,依法行政,开拓创新,认真贯彻省、市财政工作精神,充分发挥财政监督职能,财政监督工作取得一定成效。

—— 加强预算绩效评价。2018年,我市绩效再评价项目由 2017 年 7 个增加到 19 个。同时,聘请了 2 个中介机构对 3 个单位的专项资金进行了重点评价,实现了绩效目标全过程监管。为了进一步规范市直部门预算绩效目标管理,积极开展 2019 市级预算绩效目标管理工作,要求所有纳入预算管理的部门(含部门下属单位)预算金额 50 万元以上(含 50 万元)项目资金纳入绩效目标管理。并选取市场监督管理局、市卫生健康委员会作为 2019 年度部门整体支出绩效目标试点单位。

—— 强化投资评审。全年完成预算评审项目210个,同比增加 43 个项目。核减金额 2.1 亿元,核减率为 20.08% 。完成决算评审项目 47 个,核减金额 0.14 亿元,核减率为 2.2% 。

—— 开展“小金库”治理。 市财政通过聘请第三方检查机构,对全市23个乡镇“小金库”进行了重点检查,发现“小金库” 5 个,涉及金额 52.38 万元。鼓励乡镇继续开展“自查自纠回头看”,通过“回头看 ” 补报“小金库”6 个,涉及金额 624.68 万元。通过开展乡镇“小金库“专项治理工作,查处了一些“小金库”问题,进一步健全财务监督机制,完善单位内部财务管理制度,积极构建长效管理机制,从根本上杜绝“小金库”的发生和存在。

各位代表,在总结成绩的同时,我们也清醒地看到,财政运行和财政工作中还面临一些困难和挑战:一是支出方面。支出刚性需求多,收支矛盾非常突出,保工资、保运转、保基本民生压力较大;财政支出结构不尽合理,一些资金支出效益低,甚至无效,财政绩效管理工作有待进一步加强。二是改革管理方面。尽管全市政府债务风险可控,但隐性债务还存在较大风险;财政法治思维和法治观念需要进一步提高,预决算公开力度需要进一步加大,打造“法治财政、阳光财政、绩效财政”还需要久久为功。这些问题我们一定高度重视,在今后工作中采取有力措施加以解决。

二、2019年市级预算草案

2019年全市财政预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 , 深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,从更高层次贯彻落实习近平总书记对江西工作的重要要求,坚持和加强党的全面领导, 坚持稳中求进工作总基调, 坚持新发展理念,坚持 以供给侧结构性改革为主线, 紧紧围绕省委“二十四字”工作方针,着力打好三大攻坚战,推进建设现代化经济体系。积极的财政政策要加力提效,减税降费优环境,创新举措促发展,厉行节约保民生,攻坚克难推改革,规范管理提绩效,加快建立现代财政制度,推动高安高质量跨越式发展,着力建设富裕美丽幸福现代化高安。 具体安排情况如下:

(一) 全市一般公共预算收支安排情况

2019年,全市财政总收入预算安排 50.36 亿元,比上年实际完成数增长 9 %,其中:上划中央收入 17.89 亿元,省级收入 1.97 亿元,一般公共预算收入 30.5 亿元。具体落实到财税 部门 的情况分别, 税务 局 46.36 亿元,比上年实际完成数增长 10.5% ;财政局 4.2 亿元,比上年实际完成数下降4 .7 %;财政专员办批准政策性增值税退库 2000 万元,比上年实际完成数增长 27.5 %。

全市一般公共预算收入加上上级税收返还收入、各项转移支付收入,调入预算稳定调节资金,减去上解支出, 2019年一般公共预算可用财力为 36.74 亿元,全市一般公共预算支出安排 36.74 亿元,收支平衡。具体支出项目情况是:

一般公共服务支出 3.67 亿元,国防支出 0.03亿 元,公共安全支出 1.4 亿元,教育支出 10.9 亿元,科学技术支出 0.99亿 元,文化 旅游 体育与传媒支出 0.24亿 元,社会保障和就业支出 4.18 亿元, 卫生健康 支出 1.92 亿元,节能环保支出       0.56亿 元,城乡社区支出 3 亿元,农林水支出 2.76 亿元,交通运输支出 0.3亿 元,资源勘探信息等支出 1.09 亿元,商业服务业支出 0.06亿 元, 自然资源海洋 气象等支出 0.15亿 元,住房保障支出 0.39亿 元,粮油物资储备支出 0.04亿 元, 灾害防治及应急管理支出0.09亿元 , 债务付息支出 1.22亿 元,其他支出 3.74 亿元。另外,上级财政部门已提前下达我市的专项转移支付及一般性转移支付补助 9.94 亿元,市政府将根据资金用途及相关管理办法落实使用。

(二)市本级一般公共预算收支安排情况

2019年,市本级一般公共预算收入安排 17.06 亿元,加上上级税收返还收入、各项转移支付收入,减去上解支出和补助乡镇、园区支出,调入预算稳定调节资金,2019年市本级一般公共预算可用财力为 21.6 亿元,市本级一般公共预算支出安排 21.6 亿元,收支平衡。具体支出项目情况是:

一般公共服务支出 1.83 亿元,国防支出 0.03亿 元,公共安全支出 1.4 亿元,教育支出 4.17 亿元,科学技术支出 0.16亿 元,文化 旅游 体育与传媒支出 0.18亿 元,社会保障和就业支出 2.73 亿元, 卫生健康 支出 1.78 亿元,节能环保支出       0.1亿 元,城乡社区支出 1.3 亿元,农林水支出 2.11 亿元,交通运输支出 0.25亿 元,资源勘探信息等支出 0.02亿 元,商业服务业支出 0.06亿 元, 自然资源海洋 气象等支出 0.15亿 元,住房保障支出 0.25亿 元,粮油物资储备支出 0.04亿 元,债务付息支出 1.22亿 元, 灾害防治及应急管理支出0.1亿元 , 其他支出 3.71 亿元。

市本级安排中,各预算单位的具体情况请审阅发给各代表手中的《手机赌博官网_中国体彩网手机版app:2019年市本级部门预算草案及编制说明》。

(三) 政府性基金预算收支安排情况

2019年,全市政府性基金预算收入安排 26.2 亿元。其中:国有土地收益基金收入 0.8 亿元,农业土地开发基金收入       0.1 亿元,国有土地使用权出让收入 25 亿元,彩票公益金收入       0.15 亿元,城市基础设施配套费收入 0.15 亿元。

2019年,全市政府性基金预算支出安排 26.2 亿元。其中:城乡社区支出 24.75 亿元(包括政府购买服务 3.5 亿元 , 建行政大楼 1.1 亿元),其他支出 0.15 亿元 , 债务付息支出 1.3 亿 元(偿还到期专项债务利息 1.3 亿元)。

(四)国有资本经营预算收支安排情况

2019年,全市国有资本经营预算收入安排 1 5 00万元。其中,利润收入 1 5 00万元(国资公司 4 00万元, 水务集团900万元,汽运公司 80 万元,天然气公司 120 万元 )。

2019年,全市国有资本经营预算支出安排 2376 万元 (其中上年结转安排支出876万元) 。其中,其他国有资本经营预算支出 2376 万元。

(五)社会保险基金预算收支安排情况

2019年,全市社会保险基金预算收入安排 19.78 亿元。其中:企业职工养老保险基金收入 5.35 亿元,机关事业单位基本养老保险基金收入 2.9 亿元,城乡居民基本养老保险基金收入 2.38 亿元,城镇职工基本医疗保险基金收入 1.76 亿元,居民基本医疗保险基金收入 6.28 亿元,工伤保险基金收入       0.91 亿元,失业保险基金收入 0.12 亿元,生育保险基金收入       0.08 亿元。

2019年,全市社保基金预算支出安排 21.13 亿元。其中:企业职工养老保险基金支出 7.76 亿元,机关事业单位基本养老保险基金支出 2.88 亿元,城乡居民基本养老保险基金支出 1.58 亿元,城镇职工基本医疗保险基金支出 1.58 亿元,居民基本医疗保险基金支出 6.24 亿元,工伤保险基金支出 0.9 亿元,失业保险基金支出 0.13 亿元,生育保险基金支出 0.06 亿元。年终 滚存结余 12.76 亿元。

三、 咬定目标,统筹推进, 确保圆满完成2019年各项任务

2019年是新中国成立 70 周年,是全面建成小康社会关键之年。财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议精神,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展。

(一) 抓好“三项工作”,提高财政保障能力

一是加强收入征管。强化财税协同配合,分级落实责任、传导压力。健全税收保障机制,推进依法治税,用好综合治税信息共享平台,切实抓好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控,提高征管效率;加强欠税清缴和零散税收征缴,充分挖掘税收增长潜力,不断提高收入质量。二是统筹盘活各项资金。清理财政存量资金,统筹安排存量资金、新增债券弥补可用财力,最大限度筹措资金用于保障各类支出。加大国库暂存暂付款的清理力度,加强国库资金和财政专户管理,加大结余结转资金定期清理和统筹使用力度,对超过2年的财政专项资金,一律按政策收回重新安排支出。将所有收入全额纳入财政预算管理,增强政府宏观调控能力。三是积极向上争取资金。抢抓国家继续实施积极财政政策和降费减税释放的利好空间,把握省加强和规范县级财政管理出台的宏观政策导向,理顺省市对县机构改革后事权和支出责任划分的关系,力争对上争取政策、项目和资金实现新突破。

(二) 抓实“三大保障”,强化财政支出管理

一是健全“三保”托底机制。“坚守底线、突出重点”,从紧编预算、从严控支出,继续从严控制、压减一般性支出5% ,严格支出保障序列;对应中央明确的“三保”范围,夯实年初预算;增强财政统筹和保障能力,把有限的财力用到市委重大决策部署、重大项目建设上。二是打赢打好“三大攻坚战”。支持打好防范化解重大风险攻坚战。坚决遏制隐性债务增量,妥善化解债务存量,严肃查处违法违规举债融资行为;支持打好精准脱贫攻坚战。全力支持精准扶贫政策,加大精准扶贫财政保障力度,加强扶贫资金管理。健全体制机制,推动做好脱贫攻坚与乡村振兴战略的衔接,以农村综合环境整治和一事一议财政奖补为抓手,整合各类支农惠农资金,集中力量加快美丽乡村、现代农业、农村环境整治、乡村文化、乡村旅游建设;支持打好污染防治攻坚战,巩固生态环境治理取得的积极进展。加大环境保护和生态建设力度。三是落实好财税支持经济发展三项政策。落实各项减税降费政策,进一步为企业减轻负担,以税费的“减”推动经济的“增”,真正做到服务经济、涵养税源;落实招商引资优惠政策,充分发挥财政资金引导作用,强化项目建设和产业发展的财税导向,将财税贡献率作为项目申报、招商引资和资金分配的重要依据;用好用活“财园信贷通”“惠农信贷通”等政策,缓解企业融资难题 。

(三) 抓稳“三大改革”,推进财政高质量发展

一是全面推进国库集中支付电子化改革。建立现代国库管理制度实现财政、人行、预算单位、代理银行四方电子化支付,增强财政资金的安全性,提高支付效率,节约行政成本。二是全面推进预算绩效管理。增强绩效管理意识,积极构建全方位预算绩效管理格局,将政府收支、部门和单位预算、重大政策和项目全面纳入绩效管理,规范绩效目标申报,严格事前绩效评估,加强绩效运行监控,加大评价结果运用,建立预算绩效约束机制。将绩效目标申报与预算编制同步,将财政支出绩效评价从事后评价延伸到事前、事中评价,并将各环节评价结果与预算安排、当期财政资金拨款直接挂钩,建立财政专项资金预算绩效考核机制,做到“花钱必问效、无效必问责”。三是主动对接中央与地方财政事权和支出责任改革。跟进中央、省财税管理改革,借机构改革的契机,积极主动对接,完善管理体制,争取扩大税收分享范围、提高分享比例,争取在基本公共服务领域省与市、县共同财政事权和支出责任划分的改革红利。

同志们, “乘风好去,长空万里,直下看山河”。新的时代催人奋进,新的机遇激荡人心,新的任务不容懈怠,新的成绩有待创造。让我们以更加坚定的自信、更加饱满的热情、更加昂扬的斗志 ,在市委、市政府的坚强领导下,不忘初心、牢记使命,发扬“ 四心四干 ”精神,奋力谱写新时代高安财政发展的新篇章。

附件1.一般公共预算收入执行情况及预算表.xls
附件2.一般公共预算支出执行及预算表.xls
附件3.一般公共预算支出分项表.xls
附件4.一般公共预算基本支出表.xls
附件5.2018年一般债务限额和余额情况表.xls
附件6.一般公共预算税收返还及转移支付预算表.xls
附件7.政府性基金收入执行及预算表.xls
附件8.政府性基金支出执行及预算表.xls
附件9.政府性基金支出分项表.xls
附件10.政府性基金预算收入返还及转移支付预算表 .xls
附件11.2018年专项债务限额和余额情况表 .xls
附件12.国有资本经营收入执行及预算表.xls
附件13.国有资本经营支出执行及预算表.xls
附件14.国有资本经营支出分项表.xls
附件15.社会保险基金收入执行及预算表.xls
附件16.社会保险基金支出预算表.xls
附件17.社会保险基金余额.xls
附件18.手机赌博官网_中国体彩网手机版app:2018年政府性债务情况说明.doc
附件19.2019年税收返还及转移支付情况说明.doc
附件20.手机赌博官网_中国体彩网手机版app:2018年地方政府债务限额及余额预算情况表 债券发行及还本付息情况表 含2019年预计数.xls
附件21.手机赌博官网_中国体彩网手机版app:2019年地方政府债务限额提前下达情况表.xls
附件22.2019年手机赌博官网_中国体彩网手机版app:地方政府债券使用安排表.xls

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