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手机赌博官网_中国体彩网手机版app:建山镇中心小学2025年部门预算

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  手机赌博官网_中国体彩网手机版app:建山镇中心小学2025年部门预算

目   录

第一部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app:建山镇中心小学概况 

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app:建山镇中心小学2025年部门预算表 

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  手机赌博官网_中国体彩网手机版app:建山镇中心小学2025年部门预算情况说明 

一、2025年部门预算收支情况说明 

二、2025年“三公”经费预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分  高安建山镇中心小学概况

一、部门主要职责 

(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规

(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境

(三)积极稳妥的推进教育改革,按照教育规律办事,不断提高教育质量

(四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制

(五)坚持教书育人,服务育人,环境育人的方针,加强对学生的思想品德教育,使学生德智体全面发展。

(六)抓好教师队伍建设,使每个教室都热心于教育事业

(七)做好安全防范,保证学生的人身安全

二、机构设置及人员情况

建山镇中心小学编制人数小计118人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数118人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计210人,其中:在职人数小计97人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数97人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计106人,遗属人数7人。

部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app:建山镇中心小学2025年部门预算表

10张表(详见附表)  

部分   手机赌博官网_中国体彩网手机版app:建山镇中心小学2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明 

(一)收入预算情况 

2025年建山镇中心小学收入预算总额为  1810.39  万元,较上年预算安排减少  4.83  万元,其中:财政拨款收入 1607.54   万元,占收入预算总额的 88.8  %,较上年预算安排增加减少  207.68  万元;教育收费资金收入  0  万元,占收入预算总额的  0 %,较上年预算安排增加(减少) 0   万元;事业收入  0  万元,占收入预算总额的 0  %,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;事业单位经营收入 0 万元,占收入预算总额的  0 %,较上年预算安排增加(减少) 0   万元;附属单位上缴收入  0  万元,占收入预算总额的0   %,较上年预算安排增加(减少) 0   万元;上级补助收入 0   万元,占收入预算总额的  0 %,较上年预算安排增加(减少) 0   万元;其他收入  202.85  万元,占收入预算总额的 11.2  %,较上年预算安排增加  202.85  万元;使用非财政拨款结余  0  万元,占收入预算总额的  0 %,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;国库集中支付结转  0  万元,占收入预算总额的 0  %,较上年预算安排增加(减少) 0   万元;其他资金结转  0  万元,占收入预算总额的 0  %,较上年预算安排增加(减少)  0  万元。

(二)支出预算情况 

按支出经济分类划分:工资福利支出1328.72万元,比上年降低12.64%;商品和服务支出19.16万元比上年降低50.87%;对个人和家庭的补助支出163.12万元,比上年增加122.87万元。

2025年建山镇中心小学支出预算总额为 1810.39 万元,较上年预算安排减少  4.83  万元; 其中:

按支出项目类别划分:基本支出  1713.85  万元,占支出预算总额的 94.67  %,较上年预算安排增加 98.63 万元;其中:工资福利支出 1328.72  万元,商品和服务支出 222.01 万元,对个人和家庭的补助  163.12  万元,资本性支出  0  万元;。项目支出  96.54  万元,占支出预算总额的 5.33  %,较上年预算安排减少  103.46  万元;其中:工资福利支出  0  万元,商品和服务支出  79.74  万元,对个人和家庭的补助  0  万元,债务利息及费用支出   0 万元,资本性支出(基本建设) 0   万元,资本性支出 16.8   万元,对企业补助  0  万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出  0  万元,占支出预算总额的 0  %,较上年预算安排增加(减少) 0   万元;国防支出  0  万元,占支出预算总额的 0  %,较上年预算安排增加(减少) 0   万元;公共安全支出 0   万元,占支出预算总额的  0 %,较上年预算安排增加(减少)  0  万元;教育支出 1810.39 万元,占支出预算总额的 100  %,较上年预算安排减少    4.83万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1328.72  万元,占支出预算总额的  73.39 %,较上年预算安排减少  192.25 万元;商品和服务支出  301.75  万元,占支出预算总额 的16.67 %,较上年预算安排减少  62.75  万元;对个人和家庭的补助  163.12  万元,占支出预算总额的 9.01  %,较上年预算安排减少  122.87  万元;资本性支出  16.8  万元,占支出预算总额的 0.93  %,较上年预算安排增加   1.8 万元

(三)财政拨款支出情况 

2025年建山镇中心小学财政拨款支出预算总额  1607.54  万元,占支出预算总额的 88.8  %,较上年预算安排减少  207.68 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出  0  万元,占财政拨款支出的 0  %,国防支出  0  万元,占财政拨款支出的  0 %,公共安全支出 0   万元,占财政拨款支出的 0  %,教育支出  1607.54  万元,占财政拨款支出的 100  %。

按支出项目类别划分:基本支出 1511  万元,占财政拨款支出的 93.99  %,较上年预算安排增加减少  104.22  万元;其中:工资福利支出 1328.72   万元,商品和服务支出  19.16  万元,对个人和家庭的补助  163.12 万元,资本性支出 0   万元。项目支出  96.54  万元,占财政拨款支出的 6.01  %,较上年预算安排减少 103.46   万元;其中:工资福利支出  0  万元,商品和服务支出  79.74  万元,对个人和家庭的补助  0  万元,债务利息及费用支出  0  万元,资本性支出(基本建设)  0  万元,资本性支出 16.8   万元,对企业补助  0  万元,其他支出  0  万元。

(四)政府性基金情况  

本单位2025年度政府性基金预算拨款安排收支为零

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明 

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况 

本单位2025年度政府采购预算收支安排为 16.8万元,其中政府采购货物预算16.8万元,无工程和服务预算采购。

(八)国有资产占用使用情况

本单位2025年度国有资产占有使用情况为零。

(九)建山镇中心小学项目情况说明

一、2025 年建山镇中心小学生均公用经费项目情况说明

1、项目概述

城乡义务教育生均公用经费

2、立项依据

1. 保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工

作任务等方面的支出,优化资源配置,保障教学质量。

2. 进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理,

提高使用效率,切实推进义务教育均衡发展。

3、实施主体

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4、实施方案

支付学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

5、实施周期

2025 年一年

6、年度预算安排

预算总全年安排 96.54万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明 

2025年手机赌博官网_中国体彩网手机版app:建山镇中心小学“三公”经费年初预算安排0.13万元。其中:因公出国(境)费0万元,与上年无变化。

公务接待费0.13万元,比上年减少0.02万元,主要原因为压缩公用支出。

公务用车运行维护费0万元,与上年无变化。

公务用车购置费0万元,与上年无变化。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列**年(上年)全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【小学】2025年市县部门预算公开表(单位)_2025-03-21(1)

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