目 录
第一部分 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:政法委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:政法委概况
一、部门主要职能
1、根据党的路线、方针、政策和市委部署,对全市政法工作做出全局性部署,并督促贯彻实施。
2、组织协调全市社会治安综合治理工作。
3、组织协调、指导全市维护稳定工作;负责防范和处理“法轮功”及其他邪教问题,组织协调对社会有危害的气功组织的清理整顿工作。
4、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,研究制定推动政法各部门公正执法、落实党的方针、政策的具体措施。
5、支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件。
6、组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究,努力探索政法、综合治理工作改革,组织推动依法治市方略的实施。
7、研究制定加强政法队伍建设的措施,协助市委和组织部门考察、管理市政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。
8、指导各乡镇、各部门政法工作,协助处理各乡镇、各部门有关政法工作的重大问题。
9、办理市委交办的其他事项。
二、部门基本情况
政法委编制人数19人,其中行政编制11人,事业编制7人,工勤编制1人。实有人数33人:其中在职人员27人包括行政编人员20人,全额拨款事业编制7人,退休人员6人。
第二部分 2020年度部门决算表
见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计935.65万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2019年增加113.9万元,增长13.86%;主要原因是:在职人员增加及其他上级拨入资金增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入935.65万元,占 100 %;事业收入0 万元,占0 %;经营收入 0万元,占 0 %;其他收入 0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计935.65万元,其中本年支出合计935.65万元,较2019年增加113.9万元,增长13.86%,主要原因是:在职人员增加及其他上级拨入资金增加;年末结转和结余 0万元,主要原因是:无结余。
本年支出的具体构成为:基本支出935.65万元,占100 %;项目支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为694.05 万元,决算数为935.65万元,完成年初预算的135 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为430.82万元,决算数为589.54万元,完成年初预算的136%,主要原因是:在职人员增加。
(二)公共安全支出年初预算数为210万元,决算数为273 万元,完成年初预算的 136 %,主要原因是:上级资金拨入。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为36.21万元,决算数为46.11万元,完成年初预算的120.74%,主要原因是:在职人员增加。
(三)住房保障支出年初预算数为27.01万元,决算数为27.01万元,完成年初预算的100%,主要原因是:根据年初文件要求编制。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出935.65 万元,其中:
(一)工资福利支出254.9万元,较2019年减少141.47万元,下降35.7%,主要原因是:其他经费调整。
(二)商品和服务支出304.65万元,较2019年增加130.57 万元,上升75%,主要原因是:其他经费调整。
(三)对个人和家庭补助支出376.1万元,较2019年增加124.79万元,增长49.66 %,主要原因是:上级资金拨入增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 38 万元,决算数为 38 万元,完成预算的 100 %,决算数较2019持平,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2019持平。主要原因是:本年度没有安排因公出国(境)支出预算。
(二)公务接待费支出年初预算数为38万元,决算数为38万元,完成预算的100 %,主要原因是:严格接待经费管理,控制接待次数和接待人员;决算数较2019年持平,决算数较年初预算数持平的主要原因是:严格接待经费的管理,只减不增。公务接待612批次,接待人员2816人。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:
公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2019年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是:公车制度改革后,单位没有预算安排购置公务用车;年末公务用车保有0辆。
公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年持平。决算数较年初预算数持平的主要原因是:公车制度改革后,单位取消公务用车,无该项支出的预算安排。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出304.65万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加139.9万元,增长84.9 %,主要原因是:上级拨入经费增加,经费调整。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公车平台租车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目 0个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2020年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
组织单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 935.65万元,政府性基金预算支出0万元。全年完成情况,落实全市政法工作,推进平安高安、法治高安建设,加强队伍建设,确保了社会大局稳定、促进 社会公平正义、保障人民安居乐业。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(五)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。