目 录
第一部分 文联 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 文联 部门 概况
一、部门主要职能
1.致力于繁荣和发展我国社会主义文学艺术事业,发展面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的社会主义文化,为建设 社会主义精神文明 和实现社会主义现代化而努力奋斗。
2.指导全市文学艺术工作,开展对高安文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见。
3. 组织协会会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、调研工作;主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖 ,推出有地域特色的文艺精品。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括手机赌博官网_中国体彩网手机版app:文学艺术界联合会。
本部门201 8 年年末编制人数 3 人,其中行政编制 3 人,事业编制 0 人;年末实有人数 3 人,其中在职人员 3 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人;年末学生人数 0 人。
第二部分 2018年度部门决算表
见附表(共九张表)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 51.82 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2017年减少 7.5 万元,下降 12.7 %;本年收入合计 51.82 万元,较2017年减少 7.5 万元,下降 12.7 %,主要原因是 :追加的活动经费减少 。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 51.82 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 51.82 万元,其中本年支出合计 51.82 万元,较2017年减少 7.5 万元,下降 12.7 %,主要原因是: 追加的活动经费减少 ;年末结转和结余 0 万元,较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
本年支出的具体构成为:基本支出 51.82 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 34.54 万元,决算数为 51.82 万元,完成年初预算的 150 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 28.81 万元,决算数为 43.09 万元,完成年初预算的 149 %,主要原因是: 追加了活动经费 。
(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.54 万元,其中:
(一)工资福利支出 25.02 万元,较2017年 增加 4.48 万元, 增加 21.8 %,主要原因是: 工资基数增加 。
(二)商品和服务支出 9.52 万元,较2017年 增加 1.42 万元, 增加 17.53 %,主要原因是 :支出项目增多 。
(三)对个人和家庭补助 2.08 万元,较2017年增加 0.21 万元,增长 11 %,主要原因是: 缴费基数增加 。
(四)资本性支出 0 万元,较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.5 万元,决算数为 0.34 万元,完成预算的 68 %,决算数较2017年减少 0.11 万元,下降 24 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
(二)公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元,决算数为 0.34 万元,完成预算的 38 %,决算数较2017年减少 0.11 万元,下降 24 %。主要原因是: 公务接待次数减少 。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 22.12 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少 4.82 万元,下降 17.89 %,主要原因是: 没有举办大型活动,活动经费开支减少 。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 0.48 万元,其中:政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.48 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0.48 万元,占政府采购支出总额的 100 %。
八、国有资产占用情况说明。
本单位本年度没有国有资产占用情况支出
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对 201 8年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评项目 0 个,共涉及资金 0 万元,自评覆盖率达到 0 % 。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(五)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
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