目 录
第一部分 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:编办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:编办2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:编办2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、 政府性基金支出预算表
九、支出预算总表
十、财政拨款预算表
第四部分 名词解释
第一部分 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:编办概况
一、部门主要职责
市机构编制委员会办公室为市委工作部门,是市机构编制委员会的常设办事机构。其主要职责:
(一)贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策。拟定本市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的办法、措施。
(二)统一管理本市各级党政机关、人大、政协机关,检察院、法院机关,各民主党派、人民团体和乡镇(街道)的机构编制工作。
(三)根据上级部署,研究拟定本市行政管理体制和机构改革的总体方案,组织实施市直党政和乡镇(街道)的机构改革方案,审核乡镇(街道)机构改革方案,指导协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
(四)协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整,协调市委各部门之间、市政府各部门之间,市委各部门与市政府各部门之间以及市直各部门与乡镇(街道)之间的职责分工。
(五)负责审核市委 、市政府各部门的机构编制和领导职数;审核全市股级以上行政、事业机构的设置。
(六)负责审核人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
(七)研究拟订全市事业单位管理体制和机构改革的方案;审核市委、市政府直属事业单位及各部门所属事业单位的机构编制;负责拟定有关事业的定员标准并组织实施;负责事业机构编制管理方面的其他重要事项;指导并协调全市各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
(八)市编委办公室是全市事业单位法人登记和事业单位登记的主管部门,负责全市所属各类事业单位法人界定、登记管理、年度检验及其证书的颁发工作。
(九)认真贯彻执行机构编制管理的有关规定;坚持机构编制“一支笔”审批,严格执行机关事业单位进人事前核编和“核编准调通知单”制度;实行人员上下编和编制实名制管理,严格控制超编进人。
(十)监督检查市、乡镇(街道)两级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况,报告市编委并上报市委、市政府。
(十一)负责市直机关、乡镇(街道)机关和事业单位编制审核工作。
(十二)承办市委、市政府和市编委交办的其他工作。
二、部门基本情况
市编办编制人数8人,其中:行政编制7人,全额事业编制1人。实有人数8人。其中:在职人数6人,包括行政编制人员5人、全额事业人员1人;退休人员2人。
第二部分 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:编办2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年市编办收入预算总额为116.0989万元,其中:经费拨款收入115.5989万元,占收入预算总额的99.57%,较上年预算安排增加了26.49%;上年结转0.5万元,占收入预算总额的0.43%,较上年减少了95%。
(二)支出预算情况
按支出项目类别划分:基本支出72.74万元,占总预算支出的62.65%,较上年减少了0.89%;项目支出43.86万元,较上年增56.64%。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出99.95万元,占支出预算总额的85.72%,较上年增加了12.32%;社会保障和就业支出11.81万元,占支出预算总额的10.13%,较上年增加了47.07%;住房保障支出4.84万元,占支出预算总额的4.15%,较上年增加了10.76%。
按支出经济分类划分:工资福利支出58.08万元,占基本支出和项目支出预算总额的49.81%,较上年增加了35.32%;商品和服务支出13.86万元,占基本支出和项目支出预算总额的11.94%,较上年减少了38.04%;对个人和家庭的补助支出0.8万元,占基本支出和项目支出预算总额的0.69%,较上年减少了90.12%。
(三)财政拨款支出情况
2019年市编办经费拨款支出预算116.1万元91.39万元,占预算支出总额的99.57%,较上年增加了24.85%
(四)政府性基金情况
无
(五)机关运行经费等重要事项的说明
本部门2019年机关运行经费预算主要包括:办公费1.3万元11000元,较上年增加18.18%;印刷费1万元,与上年预算持平;水费0.05万元,与上年预算持平;电费0.05万元,与上年预算持平;邮电费0.5万元,与上年预算持平;差旅费1万元,与上年预算持平;会议费0.5万元,较上年增加100%,培训费0.5万元,较上年增加100%,福利费0.108万元,较上年增加12.5%。
(六)政府采购情况
2019年度无政府采购安排的支出
(七)国有资产占用使用情况
2019年度无国资产占用使用情况。
(八)重点项目预算绩效目标
2019年度无预算绩效目标考核项目。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年编办“三公”经费年初预算安排3.5万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元, 主要原因是:严格按预算列支。
公务接待费3.5万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格执行中央八项规定和公务接待费逐年减少的原则。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无公车。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,
第三部分 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:编办2019年部门预算表
10张表(详见附表)
第四部分 名词解释
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
1、一般公共服务(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
2、行政运行(项): 指行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4、行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。