目录
第一部分市社联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分市社联概况
一、部门主要职能
1.组织社科界人员进行社会科学的基础理论应用对策研究,重点研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想及其在当代的发展。
2.以高安区域的经济、政治、文化、历史等研究为重点,以改革开放和现代化建设的重点理论和实践问题为主方向,为高安强市富民、领导决策提供科学依据和建议、为学会提供咨询服务。
3.负责对市属社会科学学术团体的联络、协调和服务、指导工作。
4.组织学术活动与交流,普及社会科学知识,两年组织一次全市社会科学优秀成果的评奖活动。
5.制定和实施全市社会科学规划;负责全市的国家、省和宜春市社会科学课题的申报、审核及本市社会科学课题的申报、审核、审批管理。
6.负责组织编辑出版《高安社会科学》、《内部策论》、《社科信息》。
二、部门基本情况
第二部分社联2020年纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,编制3人,年末实有人数1人。
第三部分2020年度部门决算表
见附表(共十张表)
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计28.13万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年减少14.86万元,下降34.57%;本年收入合计28.13万元,较2019年减少14.86万元,下降34.57%,主要原因是:有人员退休。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入28.13万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计28.13万元,其中本年支出合计28.13万元,较2019年减少14.86万元,下降34.57%,主要原因是:有人员退休;年末结转和结余0万元,较2019年无变化。
本年支出的具体构成为:基本支出28.13万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为30.65万元,决算数为28.13万元,完成年初预算的91.75%。其中:
科学技术支出年初预算数为28.38万元,决算数为25.73万元,完成年初预算的90.65%,原因为有人员退休;社会保障和就业支出年初预算数为2.06万元,决算数为1.03万元,完成年初预算的50%;住房保障支出1.48万,决算数为1.37万元,完成年初预算数92.78%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出28.13万元,其中:
(一)工资福利支出13.06万元,较2019年减少15.22万元,下降53.85%,主要原因是:有人员退休。
(二)商品和服务支出15.07万元,较2019年增加0.36万元,增加2.38%,主要原因是:印刷费上涨。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.31万元,决算数为0.31万元,完成预算的100%,决算数较2019年无变化,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:无因公出境人员。决算数较年初预算数不变的主要原因是:无因公出境人员。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出境人员安排。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.31万元,决算数为0.31万元,完成预算的100%,决算数较2019年无变化,主要原因是:用于接待上级主管部门来指导工作、本市下来办理公务等。决算数较年初预算数不变的主要原因是:严格执行公务接待标准。全年国内公务接待4批,累计接待23人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是:无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是:无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出15.07万元,较年初预算数增加0.36万元,增加2.38%,主要原因是:印刷费上涨。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本单位本年度没有国有资产占用情况支出.
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
组织单位开展了整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出28.13万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本年度较好的执行了年初了预算;资产管理中管理制度健全,但实际管理还需要跟上制度;2020年度开展活动的社会效益指标,为高安经济发展发展提供理论支持方面仍有提高空间。整体支出绩效评价为93.5分。
附《2020年社联整体绩效评价表》。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。
我部门今年在省级部门决算中无绩效自评结果。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
2020年我会没有省级项目,所以没有进行省级项目绩效评价。
第四部分名词解释
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费支出:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(七)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。