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共青团手机赌博官网_中国体彩网手机版app:委2019年度部门决算

时间: 2020-08-25 17:23 来源: 访问量:
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第一部分  共青团手机赌博官网_中国体彩网手机版app:委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  共青团手机赌博官网_中国体彩网手机版app:委概况


一、部门主要职能

(一)团结带领全市广大团员青年,用现代科学技术和现代理念武装团员青年,在投身于建设有中国特色的社会主义的伟大实践中建功立业。

(二)发挥联系青年的桥梁、纽带作用,切实为青年服务,向党和政府反映青年的意见和要求,组织指导全市青年开展交流和联谊谊工作。同时维护好青少年的具体利益,开展维权工作,保护和促进青少年的健康成长。

(三)指导全市学校和少先队工作。指导学校开展适合在校学生特点的独立活动,负责对少先队工作的业务指导和少先队辅导员队伍建设,推进学校素质教育和青少年儿童素质的提高。

(四)团章规定的其他工作。

(五)承办市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:共青团手机赌博官网_中国体彩网手机版app:委。

本部门2019年年末实有人数7人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员1人;年末学生人数0人。


第二部分  2019年度部门决算表


见附表(共九张表)


第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计129.77万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年增加2.77万元,增长2.18%;本年收入合计129.77万元,较2018年增加2.77万元,增长2.18 %,主要原因是:人员增加活动增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入129.77万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计129.77万元,其中本年支出合计129.77万元,较2018年增加2.77万元,增长2.18%,主要原因是:人员增加活动增加;年末结转和结余0万元,较2018年增加0万元,增长0%,主要原因是:人员增加活动增加。

本年支出的具体构成为:基本支出129.77万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为73.4万元,决算数为129.77万元,完成年初预算的176.8%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为67.7万元,决算数为120.1万元,完成年初预算的177.4%,主要原因是:人员增加活动增加,导致一般公共服务支出、社会保障就业支出和住房保障支出增加。

(二)社保保障和就业支出年初预算数为6.2万元,决算数为6.15万元,完成年初预算的99%。

(三)住房保障支出年初预算数为3.5万元,决算数为3.5万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出120.1万元,其中:

(一)工资福利支出78.69万元,较2018年增加31万元,增长65%,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出51.09万元,较2018年减少28.21万元,降低35.57%。

(三)对个人和家庭补助0万元,较2018年减少3.2万元,减少100%。

(四)资本性支出0万元,较2018年增加0万元,增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.8万元,决算数为1.8万元,完成年初预算的100%,决算数较2018年增加0万元,增长0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.8万元,决算数为1.8万元,完成预算的100%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加0万元,增长0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出51.09万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加38.9万元,增长200.19%,主要原因是:为保障团委的稳定运转。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明(一)绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金 0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

组织对0个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。


第四部分  名词解释


名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(五)机关运行经费支出:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。



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