目 录
第一部分 市工信局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市工信局部门概况
一、部门主要职能
手机赌博官网_中国体彩网手机版app:工业和信息化局是手机赌博官网_中国体彩网手机版app:人民政府的职能部门,不但具有经济综合方面的行政管理职能,同时还承担了一些行政执法和行政执法监督管理职能。 主要有工业经济运行、电力行政管理、药品储备管理、行业安全生产管理、技术创新和技术改造、煤电油运、综合交通运输协调等职责。并为发展轻工业行业提供管理和服务, 研究拟定行业管理规章,提供信息咨询服务;负责能源节约和资源综合利用、固定资产投资项目节能评估、审查、工业企业节能监察执法、新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作;负责制定实施全市民营经济和中小企业发展和全市工业园区发展规划,协调、指导和服务全市工业园区发展,负责推动中小企业信用担保体系建设。
承担全市手联社退休职工的生活费的申报、审核、发放工作和指导现代物流工作。统筹推进全市信息化工作,承担相关信息安全管理的责任。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即手机赌博官网_中国体彩网手机版app:工业和信息化局。
本部门2020年年末实有人数109人,其中在职人员41人,离退休人员4人,退休人员64人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。退休人员纳入社保管理。
第二部分 2020年度部门决算表
见附表(共十张表)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计33245.39万元,其中年初结转和结余10万元,较2019年持平;本年收入合计33235.39万元,较2019年增加28795.21万元,增长648.51%,主要原因是:陶瓷产业升级清洁工业燃气环保产业资金大增。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入33235.39万元,占100 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计33245.39万元,其中本年支出合计33235.39万元,较2019年增加28795.21万元,增长648.51%,主要原因是:陶瓷产业升级清洁工业燃气环保产业资金大增;年末结转和结余10万元,较2019年持平。
本年支出的具体构成为:基本支出785.49万元,占2.36 %;项目支出32449.90万元,占97.64%;经营支出 0万元,占0%;其他支出(含对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为650.44万元,决算数为33235.39万元,完成年初预算的5109.68%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为536.01万元,决算数为879.86万元,完成年初预算的164.15%,主要原因是:人员经费增加。
(二)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为293.2万元,比年初预算净增加293.2万元,主要原因是:企业补助经费必须通过主管部门列支而增加。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为92.38万元,决算数为168.71万元,完成年初预算的182.63 %,主要原因是:退休人员经费增加。
(四)节能环保支出年初预算数为 0 万元,决算数为28371.82万元,比年初预算净增加28371.82万元,主要原因是:陶瓷产业升级清洁工业燃气环保产业资金大增。
(五)资源勘探信息等支出年初预算数为0万元,决算数为3278.23万元,比年初预算净增加3278.23万元,主要原因是:企业补助经费必须通过主管部门列支。
(六)金融支出年初预算数为 0 万元,决算数为 221.52万元,比年初预算净增加221.52万元,主要原因是:企业补助经费必须通过主管部门列支。
(七)住房保障支出年初预算数为22.05万元,决算数为22.05万元,较2019年持平。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出785.49万元,其中:
(一)工资福利支出540.99万元,较2019年减少26.77万元,下降4.72%,主要原因是:在职人员奖励性工资减少了。
(二)商品和服务支出108.29万元,较2019年减少6.23万元,下降5.44%,主要原因是:压缩开支。
(三)对个人和家庭补助支出130.85万元,较2019年增加97.9万元,增长297.39%,主要原因是:退休人员综治奖列支。
(四)资本性支出5.36万元,较2019年增加5.36万元,净增长5.36万元,主要原因是:政府采购支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.9万元,决算数为2.78万元,完成预算的21.55%,决算数较2019年减少2.07万元,下降42.68%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 100%,决算数较2019年无增减变化,主要原因是无因公出国(境)支出。决算数较年初预算数无增减的主要原因是:因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为9.4万元,决算数为 2.78万元,完成预算的29.57%,决算数较2019年减少0.23万元,下降7.64 %,主要原因是控制对外接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是:控制在外接待。全年国内公务接待27批,累计接待220人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无外事接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少1.84万元,净下降,主要原因是单位无公车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:没有购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为3.5万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少1.84万元,净下降,主要原因是单位无公车,年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出113.65万元,较年初预算数减少0.87万元,降低0.76%,主要原因是:落实过紧日子要求压减日常经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额5.36万元,其中:政府采购货物支出5.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无公务用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
2020年度无政府性基金预算支出项目。
没有对一般公共服务项目进行重点绩效评价。
组织对市工信局开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出879.86万元。从评价情况来看,整体支出绩效自评优秀。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
我部门今年在省级部门决算中无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(五)机关运行经费支出:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。