工信委2017年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 手机赌博官网_中国体彩网手机版app:工信委概况
一、部门主要职能
手机赌博官网_中国体彩网手机版app:工业和信息化委员会是手机赌博官网_中国体彩网手机版app:人民政府的职能部门,不但具有经济综合方面的行政管理职能,同时还承担了一些行政执法和行政执法监督管理职能。承担工业经济运行、电力行政管理、药品储备管理、行业安全生产管理、技术创新和技术改造、煤电油运、综合交通运输协调等职责。负责能源节约和资源综合利用、固定资产投资项目节能评估、审查、工业企业节能监察执法、新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作。承担,指导现代物流工作。统筹推进全市信息化工作,承担相关信息安全管理的责任。负责制定实施全市民营经济和中小企业发展和全市工业园区发展规划,协调、指导和服务全市工业园区发展,负责推动中小企业信用担保体系建设。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即手机赌博官网_中国体彩网手机版app:工业和信息化委员会。
本部门2017年年末编制人数56人,其中行政编制 38人,事业编制18人;年末实有人数33人,其中在职人员33人,离休人员1人,退休人员0人。
第二部分 2017年度部门决算表
见附表(共九张表)。
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计1737.58万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加1011.68万元,增长139.37%;本年收入合计1737.58万元,较2016年增加1011.68万元,增长139.37%,主要原因是:今年有科学技术支出1261.1万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1737.58万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计1737.58万元,其中本年支出合计1737.58万元,较2016年增加1011.68万元,增长139.37%,主要原因是:今年有科学技术支出1261.1万元。
本年支出的具体构成为:基本支出1737.58万元,占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为315.20万元,决算数为1737.58万元,完成年初预算的551.26%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 240.40万元,决算数为349.08万元,完成年初预算的145.21%,主要原因是:增人增资。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为53.53万元,决算数为82.13万元,完成年初预算的153.43%;主要原因是:今年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出29.95万元。
(三)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为1261.1万元,主要原因是:今年新增科学技术支出1261.1万元。
(四)住房保障支出年初预算数为21.27万元,决算数为21.27万元,完成年初预算的100%。
(五)支持中小企业发展和管理支出支出预算数为0万元,决算数为5万元。
(六)其他支出年初预算数为0万元,决算数为19万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1737.58万元,其中:
(一)工资福利支出344.64万元,较2016年减少89.33万元,下降34.99%,主要原因是:去年包含支持中小企业发展和管理支出发放企业奖金228.8万元。
(二)商品和服务支出58.39万元,较2016年减少27.39万元,下降88.35%,主要原因是:今年新增降成本优环境等市级领导小组开支。
(三)对个人和家庭补助支出73.45万元,较2016年减少91.25万元,下降55.40%,主要原因是:退休人员工资改由社保发放。。
(四)本年新增对企事业单位的补贴1261.1万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.3万元,决算数为7.2万元,完成预算的44.17%,决算数较2016年减少8.1万元,下降52.94%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为16.3万元,决算数为 7.2万元,完成预算的44.17%,决算数较2016年减少8.1万元,下降52.94 %。主要原因是:严格控制公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。
公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年减少4.1万元。主要原因是:主要原因是实行公车改,取消了公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出58.39万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加27.39万元,增长88.35%,主要原因是:单位新增降成本优环境等市级领导小组开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额0万元。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我委无绩效管理评价项目。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(五)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
附件: